Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление администрации городского округа Кинешма от 20.12.2013 N 2893п "О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кинешма от 30.11.2012 N 2640п "Об утверждении ведомственной целевой программы городского округа Кинешма "Дошкольное образование в муниципальных учреждениях, предоставляющих услугу содержания ребенка в дошкольном образовательном учреждении с предоставлением дошкольного образования и воспитания" на 2013 - 2015 годы" Свод законодательства



ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 2013 г. № 2893п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА ОТ 30.11.2012 № 2640П
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА КИНЕШМА "ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГУ СОДЕРЖАНИЯ РЕБЕНКА
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ" НА 2013 - 2015 ГОДЫ"

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения функционирования учреждений и создания условий для повышения качества и доступности дошкольного образования и воспитания при оптимальном и эффективном использовании выделенных бюджетных средств, руководствуясь статьями 46, 56 Устава муниципального образования "Городской округ Кинешма", администрация городского округа Кинешма постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Кинешма от 30.11.2012 № 2640п "Об утверждении ведомственной целевой программы городского округа Кинешма "Дошкольное образование в муниципальных учреждениях, предоставляющих услугу содержания ребенка в дошкольном образовательном учреждении с предоставлением дошкольного образования и воспитания" на 2013 - 2015 годы":

1.1. в преамбуле слова "со статьей 179" заменить словами "со статьей 179.3";
1.2. в Приложении:
1.2.1. таблицу 4.1 изложить в новой редакции:


№ п/п Наименования мероприятий, Средства субсидии и объем ассигнований Источник
направленных на решение бюджета городского округа Кинешма,
тактических задач предусмотренные на реализацию программы
(тыс. руб.)

Всего в том числе

2013 г. 2014 г. 2015 г.

1. Задача.
Обеспечение организации дошкольного образования в муниципальных
учреждениях, предоставляющих услугу содержания ребенка в дошкольном
образовательном учреждении с предоставлением дошкольного образования и
воспитания

1.1. Мероприятие: 483099,9 152166,2 164566,1 166367,6 Местный
Сохранение кадрового бюджет
потенциала - заработная
плата с начислениями (без
прочих выплат)

1.1.1 Казенные учреждения 16215,4 5164,0 5525,7 5525,7

1.1.2 Бюджетные учреждения 417898,3 131409,2 142343,8 144145,3

1.1.3 Автономные учреждения 48986,2 15593,0 16696,6 16696,6

1.2. Мероприятие: 55372,0 18401,8 18401,8 18568,4 Местный
Обеспечение горячим бюджет
питанием детей

1.2.1 Казенные учреждения 958,8 319,6 319,6 319,6

1.2.2 Бюджетные учреждения 49994,8 16609,4 16609,4 16776,0

1.2.3 Автономные учреждения 4418,4 1472,8 1472,8 1472,8

1.3. Мероприятие: 178894,3 56251,4 59401,3 63241,6 Местный
Приобретение и обеспечение бюджет
транспортными,
коммунальными и прочими
услугами, услугами связи и
прочими выплатами и
расходами

1.3.1 Казенные учреждения 4008,2 1283,9 1339,1 1385,2

1.3.2 Бюджетные учреждения 162243,4 50896,1 53848,1 57499,2

1.3.3 Автономные учреждения 12642,7 4071,4 4214,1 4357,2

Итого задача 1 717366,2 226819,4 242369,2 248177,6

2. Задача.
Обеспечение энергоэффективности и энергосбережения ресурсов в рамках
реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в муниципальном образовании "Городской округ Кинешма"
на 2011 - 2015 годы с перспективой до 2020 года"

2.1. Мероприятие: 3142,2 1017,2 2125,0 - Местный
Установка приборов учета бюджет
воды и тепловой энергии,
замена ламп накаливания на
энергосберегающие

2.1.1 Казенные учреждения - - - -

2.1.2 Бюджетные учреждения 2892,2 767,2 2125,0 -

2.1.3 Автономные учреждения 250,0 250,0 - -

Итого задача 2 3142,2 1017,2 2125,0 -

3. Задача. Приведение зданий, помещений, сооружений и инженерных коммуникаций
в соответствие с требованиями комплексной безопасности учреждений,
обеспечивающих сохранность жизни и здоровья получателей и исполнителей
муниципальной услуги

3.1. Мероприятие: Местный
Замена, ремонт кровли (с 5334,22 2084,22 1000,0 2250,0 бюджет
учетом разработки ПСД)

3.1.1 МДОУ детский сад № 2 409,797 409,797 - -

3.1.2 МДОУ детский сад № 18 88,859 88,859 - -

3.1.3 МДОУ детский сад № 31 700,0 700,0 - -

3.1.4 МДОУ детский сад № 46 130,0 130,0 - -

3.1.5 МДОУ детский сад № 50 755,564 755,564 - -

3.1.6 Прочие учреждения 3250,0 - 1000,0 2250,0
дошкольного образования,
оказывающие муниципальную
услугу

3.2. Мероприятие: 3901,482 244,582 2241,0 1415,9 Местный
Проведение бюджет
общестроительных работ -
текущий ремонт зданий,
помещений и сооружений,
усиление строительных
конструкций, ремонт и
установка оконных блоков
(с учетом разработки ПСД)

3.2.1 МДОУ детский сад № 7 74,0 74,0 - -

3.2.2 МДОУ детский сад № 22 52,0 52,0 - -

3.2.3 МДОУ детский сад № 43 118,582 118,582 - -
(установка теневого
навеса)

3.2.4 Прочие учреждения 3656,9 - 2241,0 1415,9
дошкольного образования,
оказывающие муниципальную
услугу

3.3. Мероприятие: 10134,098 4134,098 3000,0 3000,0 Местный
Ремонт и реконструкция бюджет
инженерных коммуникаций -
теплосетей, электросетей и
систем водоснабжения и
водоотведения (с учетом
разработки ПСД)

3.3.1 МДОУ детский сад № 1 74,807 74,807 - -

3.3.2 МДОУ детский сад № 2 41,242 41,242 - -

3.3.3 МДОУ детский сад № 7 1365,202 1365,202 - -

3.3.4 МДОУ детский сад № 8 207,195 207,195 - -

3.3.5 МДОУ детский сад № 18 334,95 334,95 - -

3.3.6 МДОУ детский сад № 19 300,0 300,0 - -

3.3.7 МДОУ детский сад № 22 830,366 830,366 - -

3.3.8 МДОУ детский сад № 28 128,897 128,897 - -

3.3.9 МДОУ детский сад № 43 136,0 136,0 - -

3.3.10 МДОУ детский сад № 46 715,439 715,439 - -

3.3.11 Прочие учреждения 6000,0 - 3000,0 3000,0
дошкольного образования,
оказывающие муниципальную
услугу

Итого задача 3 19369,8 6462,9 6241,0 6665,9

ВСЕГО РАСХОДОВ 729878,2 234299,5 250735,2 254843,5


1.2.2. таблицу 6.1 изложить в новой редакции:


Действие № Показатель Единицы Плановый год
измерения
2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7

1 Объем бюджетных тыс. руб. 209530,4 234299,5 250735,2
расходов на оказание
муниципальной услуги в
базовом году

В том числе

Заработная плата с начислениями (без 140586,1 152166,2 164566,1
учета прочих выплат):
В казенных учреждениях 4627,4 5164,0 5525,7
В бюджетных учреждениях 121473,1 131409,2 142343,8
В автономных учреждениях 14485,6 15593,0 16696,6

Коммунальные услуги всего: 30996,8 32517,5 35642,2
В казенных учреждениях 703,3 603,3 783,3
В бюджетных учреждениях 28125,9 29828,6 32542,4
В автономных учреждениях 2167,6 2085,6 2316,5

- 2 Бюджетные расходы на тыс. руб. 1511,3 7480,1 8366,0
единовременные
мероприятия базового
года (таблица 6.2)

Реализация муниципальной программы 1511,3 1017,2 2125,0
"Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в муниципальном
образовании "Городской округ
Кинешма" на 2011 - 2015 годы с
перспективой до 2020 года"

Текущий ремонт зданий и сооружений 0,0 6462,9 6241,0

- 3 Бюджетные расходы тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
базового года на
отдельные процессы по
оказанию муниципальной
услуги либо ежегодно
повторяющиеся
мероприятия, отменяемые
с планового года

= 4 Текущие расходы тыс. руб. 208019,1 226819,4 242369,2
базового года (стр. 1 -
стр. 2 - стр. 3)

x 5 Коэффициент изменения % к 100 100 100
текущих расходов по предыдущему
объему году

= 6 Текущие расходы в тыс. руб. 208019,1 226819,4 242369,2
плановом году с учетом
изменения объема, в
ценах базового года
(стр. 4 x стр. 5)

x 7 Коэффициент изменения % к 109,038 106,856 102,396
ценовых параметров предыдущему
(таблица 6.3, стр. 0) году

= 8 Текущие расходы в тыс. руб. 226819,4 242369,2 248177,6
плановом году с учетом
изменения объема и цен
(стр. 6 x стр. 7)

/ 9 Коэффициент планового % к 100,0 100,0 100,0
изменения факторной предыдущему
производительности году

+ 10 Регулярные бюджетные тыс. руб. 226819,4 242369,2 248177,6
расходы, возникающие в
связи с реализацией
мероприятий базового
года (за исключением
расходов, связанных с
увеличением объема
оказания муниципальной
услуги)

В том числе

Заработная плата с начислениями (без 152166,2 164566,1 166367,6
учета прочих выплат) всего:
В казенных учреждениях 5164,0 5525,7 5525,7
В бюджетных учреждениях 131409,2 142343,8 144145,3
В автономных учреждениях 15593,0 16696,6 16696,6

Коммунальные услуги всего: 32517,5 35642,2 37863,7
В казенных учреждениях 603,3 783,3 829,4
В бюджетных учреждениях 29828,6 32542,4 34574,7
В автономных учреждениях 2085,6 2316,5 2459,6

+ 11 Единовременные тыс. руб. 7480,1 8366,0 6665,9
бюджетные расходы на
реализацию мероприятий
в плановом году
(таблица 6.2)

В том числе

Реализация муниципальной программы 1017,2 2125,0 0,0
"Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в муниципальном
образовании "Городской округ
Кинешма" на 2011 - 2015 годы с
перспективой до 2020 года"

Текущий ремонт зданий и сооружений 6462,9 6241,0 6665,9

= 12 Итого плановые расходы тыс. руб. 234299,5 250735,2 254843,5
на оказание
муниципальной услуги
(стр. 8 / стр. 9 + стр.
10 + стр. 11)

- 13 Объем платежей тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
потребителей за
муниципальную услугу,
иные целевые
поступления на оказание
муниципальной услуги в
плановом году

= 14 Плановый объем субсидии тыс. руб. 234299,5 250735,2 254843,5
бюджета городского
округа Кинешма на
оказание муниципальной
услуги из нецелевых
источников доходов
(стр. 12 - стр. 13)


1.2.3. таблицу 6.3 изложить в новой редакции:


№ Показатель Единицы Плановый год
измерения
2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6

0 Коэффициент изменения ценовых % к 109,038 106,856 102,396
параметров (стр. 1 x стр. 1.1 предыдущему
+ стр. 2 x стр. 2.1 + ...) году

1 Доля расходов на оказание % 67,10 67,90 67,04
муниципальной услуги в
базовом году, корректируемых
по индексу роста оплаты труда
с начислениями в бюджетной
сфере

1.1. Индекс роста в плановом году % к 108,24 108,15 101,10
оплаты труда с начислениями предыдущему
году

2 Доля расходов, корректируемых % 14,34 14,71 15,26
по индексу цен на
коммунальные услуги

2.1. Индекс потребительских цен в % к 104,91 108,99 106,24
плановом году роста предыдущему
коммунальных услуг году

3 Доля прочих расходов, % 18,56 17,39 17,70
корректируемых по индексу цен
в базовом году

3.1. Индекс потребительских цен по % к 115,11 100,00 103,99
прочим расходам предыдущему
году


2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов городского округа Кинешма "Вестник органов местного самоуправления городского округа Кинешма" и вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Кинешма И.Ю. Клюхину и исполняющего обязанности начальника Управления образования администрации городского округа Кинешма Е.С. Глухову.

Исполняющий обязанности
главы администрации
городского округа Кинешма
С.В.ВЯЛЬЦЕВА


------------------------------------------------------------------