Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление администрации городского округа Кинешма от 21.11.2013 N 2614п "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма" на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Кинешма от 29.11.2012 N 2633п" Свод законодательства



ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 ноября 2013 г. № 2614п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА"
НА 2013 - 2017 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА
ОТ 29.11.2012 № 2633П

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьями 46, 56 Устава муниципального образования "Городской округ Кинешма", в целях рационального использования бюджетных средств администрация городского округа Кинешма постановляет:

1. Внести в долгосрочную целевую программу "Поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма" на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Кинешма от 29.11.2012 № 2633п, изменения согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Кинешма И.Ю. Клюхину.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов городского округа Кинешма "Вестник органов местного самоуправления городского округа Кинешма".

Исполняющий обязанности
главы администрации
городского округа Кинешма
С.В.ВЯЛЬЦЕВА





Приложение
к постановлению
администрации
городского округа Кинешма
от 21.11.2013 № 2614п

ИЗМЕНЕНИЯ
В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА" НА 2013 - 2017 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА
ОТ 29.11.2012 № 2633П

1. Пункт "Объем бюджетных ассигнований на реализацию ДЦП" раздела 2 "Паспорт долгосрочной целевой программы" изложить в следующей редакции:


Объем бюджетных В 2013 - 2017 годах общий объем финансирования ДЦП за
ассигнований на счет средств местного бюджета составит 9255000 руб.,
реализацию ДЦП в том числе:
2013 г. - 165000,0 руб.
2014 г. - 1590000,0 руб.
2015 г. - 1590000,0 руб.
2016 г. - 2910000,0 руб.
2017 г. - 3000000,0 руб.


2. Раздел 7 "Плановый объем бюджетных ассигнований" изложить в следующей редакции:
Финансовые средства на реализацию Программы формируются за счет бюджета городского округа Кинешма.
Общий объем финансирования программы из средств местного бюджета - 9255,0 тыс. рублей, в том числе:

тыс. руб.

Наименование 2013 2014 2015 2016 2017 Всего Бюджетополучатель
г. г. г. г. г.

Приобретение жилых 0 925,0 925,0 1800,0 1890,0 5540,0 Управление
помещений для жилищно-коммунального
специализированного хозяйства,
жилищного фонда благоустройства,
тарифов и
ценообразования

Предоставление 125,0 125,0 125,0 130,0 130,0 635,0 Комитет по социальной
единовременной и молодежной политике
денежной выплаты

Оплата найма жилых 40,0 240,0 240,0 480,0 480,0 1480,0 Комитет по социальной
помещений и молодежной политике

Ремонт жилых 0 300,0 300,0 500,0 500,0 1600,0 МУ "Управление
помещений капитального
специализированного строительства"
жилищного фонда

ВСЕГО: 165,0 1590,0 1590,0 2910,0 3000,0 9255,0


Размер расходуемых средств может уточняться исходя из возможностей городского бюджета на соответствующий год с внесением изменений в Программу.
3. Таблицу 2 раздела "Обоснование бюджетных расходов" изложить в следующей редакции:

Расчет коэффициента изменения расходов по объему


№ Наименование Единица 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
показателя измерения

0 Коэффициент % 100 100 100 100 100 100
изменения текущих
расходов по
объему

1 Объем мероприятий - - - - - -
(в натуральных
показателях)

2 Темп прироста % - - - - - -
объема
мероприятий

3 Доля переменных % - - - - - -
расходов в общем
объеме регулярных
расходов
(коэффициент
эластичности)

3.1 совокупный объем руб. 645000,0 165000,0 1590000,0 1590000,0 2910000,0 3000000,0
регулярных
расходов

3.2 переменные руб. - - - - - -
издержки

3.3 постоянные руб. 645000,0 165000,0 1590000,0 1590000,0 2910000,0 3000000,0
издержки (стр.
3.1 - стр. 3.2)


4. Таблицу 3 раздела "Обоснование бюджетных расходов" изложить в следующей редакции:

Расчет коэффициента изменения ценовых параметров


№ Показатель Единица Плановый год
измерения
2013 2014 2015 2016 2017

0 Коэффициент % к 0,255814 9,636363 1 1,83018 1,0309
изменения ценовых предыдущему
параметров году

1 Доля расходов на % 0 0 0 0 0
оказание
муниципальной
услуги в базовом
году,
корректируемых по
индексу роста
оплаты труда с
начислениями в
бюджетной сфере

1.1 Индекс роста в % к 0 0 0 0 0
плановом году предыдущему
оплаты труда с году
начислениями

2 Доля расходов, % 0 0 0 0 0
корректируемых по
индексу цен на
коммунальные услуги

2.1 Индекс % к 0 0 0 0 0
потребительских цен предыдущему
в плановом году году
роста коммунальных
услуг

3 Доля прочих % 100,0 100,0 100 100 100
расходов,
корректируемых по
индексу цен в
базовом году

3.1 Индекс % к 0,255814 9,636363 1 1,83018 1,0309
потребительских цен предыдущему
по прочим расходам году



Действие № Показатель Единица Плановый год
измерения
2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Объем бюджетных руб. 645000,0 165000,0 1590000,0 1590000,0 2910000,0
расходов в базовом
году

- 2 Бюджетные расходы руб. 0 0 0 0 0
на единовременные
мероприятия
базового года
(таблица 1)

- 3 Бюджетные расходы руб. 0 0 0 0 0
базового года на
отдельные процессы
либо ежегодно
повторяющиеся
мероприятия,
отменяемые с
планового года
(таблица 2)

= 4 Текущие расходы руб. 645000,0 165000,0 1590000,0 1590000,0 2910000,0
базового года
(стр. 1 - стр. 2 -
стр. 3)

x 5 Коэффициент % к 100 100 100 100 100
изменения текущих предыдущему
расходов по объему году
(таблица 2, стр.
0)

= 6 Текущие расходы в руб. 645000,0 165000,0 1590000,0 1590000,0 2910000,0
плановом году с
учетом изменения
объема, в ценах
базового года
(стр. 4 x стр. 5)

x 7 Коэффициент % к 0,255814 9,636363 1 1,83018 1,0309
изменения ценовых предыдущему
параметров году
(таблица 3, стр.
0)

= 8 Текущие расходы в руб. 165000,0 1590000,0 1590000,0 2910000,0 3000000,0
плановом году с
учетом изменения
объема и цен (стр.
6 x стр. 7)

/ 9 Коэффициент % к 1 1 1 1 1
планового предыдущему
изменения году
факторной
производительности
(стр. 8 / стр. 10)

+ 10 Регулярные руб. 0 0 0 0 0
бюджетные расходы,
возникающие в
связи с
реализацией
мероприятий
базового года (за
исключением
расходов,
связанных с
увеличением объема
мероприятий)

+ 11 Единовременные тыс. руб. 0 0 0 0 0
бюджетные расходы
на реализацию
мероприятий в
плановом году

= 12 Итого плановые тыс. руб. 165000,0 1590000,0 1590000,0 2910000,0 3000000,0
расходы (стр. 8 /
стр. 9 + стр. 10 +
стр. 11)

- 13 Объем платежей тыс. руб. 0 0 0 0 0
потребителей за
государственную
услугу, иные
целевые
поступления на
предоставление
государственной
услуги в плановом
году

= 14 Плановый объем тыс. руб. 165000,0 1590000,0 1590000,0 2910000,0 3000000,0
бюджетных
ассигнований из
нецелевых
источников доходов
(стр. 12 - стр.
13)



------------------------------------------------------------------