Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление администрации городского округа Кинешма от 13.08.2013 N 1792п "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма" на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Кинешма от 29.11.2012 N 2633п" Свод законодательства



ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 августа 2013 г. № 1792п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА"
НА 2013 - 2017 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА
ОТ 29.11.2012 № 2633П

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 46, 56 Устава муниципального образования "Городской округ Кинешма", в целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств администрация городского округа Кинешма постановляет:

1. Внести изменения в долгосрочную целевую программу "Поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма" на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Кинешма от 29.11.2012 № 2633п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях социальной сферы городского округа Кинешма" на 2013 - 2017 годы, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов "Вестник органов местного самоуправления городского округа Кинешма".

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Кинешма И.Ю. Клюхину.

Глава администрации
городского округа Кинешма
А.Н.ЧУЖБИНКИН





Приложение
к постановлению
администрации
городского округа Кинешма
от 13.08.2013 № 1792п

ИЗМЕНЕНИЯ
В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА" НА 2013 - 2017 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА
ОТ 29.11.2012 № 2633П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА"
НА 2013 - 2017 ГОДЫ"

1. Пункт "Объем бюджетных ассигнований на реализацию ДЦП" раздела 2 "ПАСПОРТ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ" изложить в следующей редакции:


Объем бюджетных В 2013 - 2017 годах общий объем финансирования ДЦП за
ассигнований на счет средств местного бюджета составит
реализацию ДЦП 9355000 руб. в том числе:
2013 г. - 265000,0 руб.
2014 г. - 1590000,0 руб.
2015 г. - 1590000,0 руб.
2016 г. - 2910000,0 руб.
2017 г. - 3000000,0 руб.


2. Второй абзац раздела 7 "ПЛАНОВЫЙ ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ" изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования программы из средств местного бюджета - 9355,0 тыс. рублей, в том числе:

тыс. руб.

Наименование 2013 2014 2015 2016 2017 Всего Бюджетополучатель
г. г. г. г. г.

Приобретение жилых 0 925,0 925,0 1800,0 1890,0 5540,0 Управление
помещений для жилищно-коммунального
специализированного хозяйства,
жилищного фонда благоустройства,
тарифов и
ценообразования

Предоставление 125,0 125,0 125,0 130,0 130,0 635,0 Комитет по социальной
единовременной и молодежной политике
денежной выплаты

Оплата найма жилых 140,0 240,0 240,0 480,0 480,0 1580,0 Комитет по социальной
помещений и молодежной политике

Ремонт жилых 0 300,0 300,0 500,0 500,0 1600,0 МУ "Управление
помещений капитального
специализированного строительства"
жилищного фонда

ВСЕГО: 265,0 1590,0 1590,0 2910,0 3000,0 9355,0


3. Таблицу 2 раздела "ОБОСНОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ" изложить в следующей редакции:

Расчет коэффициента изменения расходов по объему


№ Наименование Единица 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
показателя измерения

0 Коэффициент % 100 100 100 100 100 100
изменения текущих
расходов по
объему

1 Объем мероприятий - - - - - -
(в натуральных
показателях)

2 Темп прироста % - - - - - -
объема
мероприятий

3 Доля переменных % - - - - - -
расходов в общем
объеме регулярных
расходов
(коэффициент
эластичности)

3.1. Совокупный объем руб. 645000,0 265000,0 1590000,0 1590000,0 2910000,0 3000000,0
регулярных
расходов

3.2. Переменные руб. - - - - - -
издержки

3.3. Постоянные руб. 645000,0 265000,0 1590000,0 1590000,0 2910000,0 3000000,0
издержки (стр.
3.1 - стр. 3.2)


4. Таблицу 3 раздела "ОБОСНОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ" изложить в следующей редакции:

Расчет коэффициента изменения ценовых параметров


№ Показатель Единица Плановый год
измерения
2013 2014 2015 2016 2017

0 Коэффициент изменения % к 0,41100 6,00000 1,00000 1,83019 1,03093
ценовых параметров предыдущему
году

1 Доля расходов на % 0 0 0 0 0
оказание
муниципальной услуги
в базовом году,
корректируемых по
индексу роста оплаты
труда с начислениями
в бюджетной сфере

1.1. Индекс роста в % к 0 0 0 0 0
плановом году оплаты предыдущему
труда с начислениями году

2 Доля расходов, % 0 0 0 0 0
корректируемых по
индексу цен на
коммунальные услуги

2.1. Индекс % к 0 0 0 0 0
потребительских цен в предыдущему
плановом году роста году
коммунальных услуг

3 Доля прочих расходов, % 100,0 100,0 100 100 100
корректируемых по
индексу цен в базовом
году

3.1. Индекс % к 0,41100 6,00000 1,00000 1,83019 1,03093
потребительских цен предыдущему
по прочим расходам году


Примечание: В коэффициентах после запятой указывать пять знаков.


Действие № Показатель Единица Плановый год
измерения
2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- 1 Объем бюджетных руб. 645000,0 265000,0 1590000,0 1590000,0 2910000,0
расходов в базовом
году

- 2 Бюджетные расходы руб. 0 0 0 0 0
на единовременные
мероприятия
базового года
(таблица 1)

- 3 Бюджетные расходы руб. 0 0 0 0 0
базового года на
отдельные процессы
либо ежегодно
повторяющиеся
мероприятия,
отменяемые с
планового года
(таблица 2)

= 4 Текущие расходы руб. 645000,0 265000,0 1590000,0 1590000,0 2910000,0
базового года
(стр. 1 - стр. 2 -
стр. 3)

x 5 Коэффициент % к 100 100 100 100 100
изменения текущих предыдущему
расходов по объему году
(таблица 2, стр.
0)

= 6 Текущие расходы в руб. 645000,0 265000,0 1590000,0 1590000,0 2910000,0
плановом году с
учетом изменения
объема, в ценах
базового года
(стр. 4 x стр. 5)
: 100

x 7 Коэффициент % к 0,41100 6,00000 1,00000 1,83019 1,03093
изменения ценовых предыдущему
параметров году
(таблица 3, стр.
0)

= 8 Текущие расходы в руб. 265000,0 1590000,0 1590000,0 2910000,0 3000000,0
плановом году с
учетом изменения
объема и цен (стр.
6 x стр. 7)

/ 9 Коэффициент % к 1 1 1 1 1
планового предыдущему
изменения году
факторной
производительности
(стр. 8 / стр. 10)

+ 10 Регулярные руб. 0 0 0 0 0
бюджетные расходы,
возникающие в
связи с
реализацией
мероприятий
базового года (за
исключением
расходов,
связанных с
увеличением объема
мероприятий)

+ 11 Единовременные тыс. руб. 0 0 0 0 0
бюджетные расходы
на реализацию
мероприятий в
плановом году

= 12 Итого плановые тыс. руб. 265000,0 1590000,0 1590000,0 2910000,0 3000000,0
расходы (стр. 8 /
стр. 9 + стр. 10 +
стр. 11)

- 13 Объем платежей тыс. руб. 0 0 0 0 0
потребителей за
государственную
услугу, иные
целевые
поступления на
предоставление
государственной
услуги в плановом
году

= 14 Плановый объем тыс. руб. 265000,0 1590000,0 1590000,0 2910000,0 3000000,0
бюджетных
ассигнований из
нецелевых
источников доходов
(стр. 12 - стр.
13)



------------------------------------------------------------------