Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление администрации городского округа Кинешма от 15.05.2013 N 1061п "О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Кинешма "Общее образование в муниципальных учреждениях, предоставляющих услугу общедоступного и бесплатного начального общего, основного, среднего общего образования" на 2013 - 2015 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Кинешма от 29.12.2012 N 2980п" Свод законодательства



ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 2013 г. № 1061п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА "ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГУ ОБЩЕДОСТУПНОГО
И БЕСПЛАТНОГО НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО,
СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ" НА 2013 - 2015 ГОДЫ,
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА ОТ 29.12.2012 № 2980П

В соответствии с постановлением главы администрации городского округа Кинешма от 14.07.2009 № 2093п "О требованиях к содержанию ведомственных целевых программ городского округа Кинешма, порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Кинешма", в целях эффективного использования бюджетных средств, сохранения существующего уровня объема, качества и доступности общего образования, руководствуясь статьями 46, 56 Устава муниципального образования "Городской округ Кинешма", администрация городского округа Кинешма постановляет:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу городского округа Кинешма "Общее образование в муниципальных учреждениях, предоставляющих услугу общедоступного и бесплатного начального общего, основного, среднего (полного) общего образования" на 2013 - 2015 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Кинешма от 29.12.2012 № 2980п "Об утверждении ведомственной целевой программы городского округа Кинешма "Общее образование в муниципальных учреждениях, предоставляющих услугу общедоступного и бесплатного начального общего, основного, среднего (полного) общего образования" на 2013 - 2015 годы", согласно Приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов городского округа Кинешма "Вестник органов местного самоуправления городского округа Кинешма" и вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Кинешма И.Ю. Клюхину и начальника Управления образования администрации городского округа Кинешма З.В. Лялюхину.

Глава администрации
городского округа Кинешма
А.Н.ЧУЖБИНКИН





Приложение
к постановлению
администрации
городского округа Кинешма
от 15.05.2013 № 1061п

ИЗМЕНЕНИЯ
В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА
"ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГУ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО, СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО)
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ" НА 2013 - 2015 ГОДЫ

1. Таблицу 4.1 раздела 4. Тактические задачи и мероприятия по реализации задач изложить в новой редакции:


№ п/п Наименования Средства субсидии и объем Источник
мероприятий, ассигнований бюджета городского
направленные на округа Кинешма, предусмотренные
решение тактических на реализацию программы (тыс. руб.)
задач
всего в том числе

2013 г. 2014 г. 2015 г.

1. Задача.
Обеспечение организации общего образования в муниципальных
учреждениях, предоставляющих услугу общедоступного и бесплатного
начального общего, основного, среднего (полного) общего образования

1.1. Мероприятие: 11043,4 3669,8 3686,8 3686,8 Местный
Сохранение кадрового бюджет
потенциала -
заработная плата с
начислениями (без
прочих выплат)

1.1.1 Казенные учреждения 11043,4 3669,8 3686,8 3686,8

МОУ средняя 11043,4 3669,8 3686,8 3686,8
школа-интернат № 1

МОУ вечерняя средняя 0,0 0,0 0,0 0,0
школа № 5

1.1.2 Бюджетные учреждения 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Мероприятие: 8636,0 2815,2 2910,4 2910,4 Местный
Обеспечение горячим бюджет
питанием детей

1.2.1 Казенные учреждения 8636,0 2815,2 2910,4 2910,4

МОУ средняя 8636,0 2815,2 2910,4 2910,4
школа-интернат № 1

МОУ вечерняя средняя 0,0 0,0 0,0 0,0
школа № 5

1.2.2 Бюджетные учреждения 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Мероприятие: 1200,0 400,0 400,0 400,0
Организация и
проведение
культурно-массовых и
дополнительных
мероприятий

1.3.1 Казенные учреждения 0,0 0,0 0,0 0,0

МОУ средняя 0,0 0,0 0,0 0,0
школа-интернат № 1

МОУ вечерняя средняя 0,0 0,0 0,0 0,0
школа № 5

1.3.2 Бюджетные учреждения 1200,0 400,0 400,0 400,0

1.4. Мероприятие: 169408,5 54123,5 56662,4 58622,6 Местный
Обеспечение бюджет
транспортными,
коммунальными и
прочими услугами,
услугами связи и
прочими выплатами и
расходами

1.4.1 Казенные учреждения 10473,7 3351,1 3508,5 3614,1

МОУ средняя 10318,9 3299,5 3456,9 3562,5
школа-интернат № 1

МОУ вечерняя средняя 154,8 51,6 51,6 51,6
школа № 5

1.4.2 Бюджетные учреждения 158934,8 50772,4 53153,9 55008,5

Итого задача 1 190287,9 61008,5 63659,6 65619,8

2. Задача.
Обеспечение энергоэффективности и энергосбережения ресурсов в рамках
реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в муниципальном образовании "Городской округ
Кинешма" на 2011 - 2015 годы с перспективой до 2020 года"

2.1. Мероприятие: 1422,1 1422,1 0,0 0,0 Местный
Установка приборов бюджет
учета воды и тепловой
энергии, замена ламп
накаливания на
энергосберегающие

2.1.1 Казенные учреждения 125,0 125,0 0,0 0,0

МОУ средняя 125,0 125,0 0,0 0,0
школа-интернат № 1

МОУ вечерняя средняя 0,0 0,0 0,0 0,0
школа № 5

2.1.2 Бюджетные учреждения 1297,1 1297,1 0,0 0,0

Итого задача 2 1422,1 1422,1 0,0 0,0

3. Задача.
Приведение зданий, помещений, сооружений и инженерных коммуникаций
в соответствие с требованиями комплексной безопасности учреждений,
обеспечивающих сохранность жизни и здоровья получателей
и исполнителей муниципальной услуги

3.1. Мероприятие: 4355,866 4355,866 0,0 0,0 Местный
Замена, реконструкция бюджет
и установка ограждений
(с учетом разработки
ПСД)

3.1.1 МОУ ООШ № 4 800,0 800,0 0,0 0,0

3.1.2 МОУ СОШ № 1 1200,0 1200,0 0,0 0,0

3.1.3 МОУ СОШ № 6 683,366 683,366 0,0 0,0

3.1.4 МОУ СОШ № 10 785,0 785,0 0,0 0,0

3.1.5 МОУ СОШ № 19 887,5 887,5 0,0 0,0

3.2. Мероприятие: 9024,7 50,0 3216,3 5758,4 Местный
Проведение бюджет
общестроительных работ
- текущий ремонт
зданий, помещений и
сооружений, усиление
строительных
конструкций, ремонт и
установка оконных
блоков (с учетом
разработки ПСД)

3.2.1 МОУ СОШ № 17 50,0 50,0 0,0 0,0

3.2.2 Учреждения общего 8974,7 0,0 3216,3 5758,4
образования,
оказывающие
муниципальную услугу

3.3. Мероприятие: 9031,634 739,534 4292,1 4000,0 Местный
Ремонт и реконструкция бюджет
инженерных
коммуникаций -
теплосетей,
электросетей и систем
водоснабжения и
водоотведения (с
учетом разработки ПСД)

3.3.1 МОУ СОШ № 1 2000,0 707,9 1292,1 0,0

3.3.2 МОУ СОШ № 6 31,634 31,634 0,0 0,0

3.3.3 Прочие учреждения 7000,0 0,0 3000,0 4000,0
общего образования,
оказывающие
муниципальную услугу

Итого задача 3 22412,2 5145,4 7508,4 9758,4

4. Задача.
Приспособление зданий системы образования городского округа Кинешма
для инвалидов и маломобильных граждан

4.1. Мероприятие: 70,0 70,0 0,0 0,0 Местный
Переоборудование бюджет
крыльца для
беспрепятственного
доступа
инвалидов-колясочников

4.1.1 МОУ СОШ № 19 70,0 70,0 0,0 0,0

Итого задача 4 70,0 70,0 0,0 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 214192,2 67646,0 71168,0 75378,2


2. Таблицу к разделу 5.1. Расходы на реализацию ведомственной целевой программы изложить в новой редакции:

5.1. Расходы на реализацию ведомственной целевой программы


№ Показатели 2013 2014 2015 Итого
2013 год
- 2015
год

------------------------------------------------------------------
--> примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в таблице
строка 3 отсутствует.
------------------------------------------------------------------
1. Объемы бюджетных ассигнований и 67646,0 71168,0 75378,2 214192,2
средств субсидии, необходимые для
реализации ВЦП (стр. 2 + стр. 3)

2. Расходы на исполнение действующих 67646,0 71168,0 75378,2 214192,2
обязательств по реализации ВЦП (стр.
2.1 + стр. 2.2 + стр. 2.3)

Примечание: Строки 2.1 и 2.2 заполняются только по году (годам),
включенному (включенным) в действующие редакции ВЦП

2.1 Регулярные бюджетные расходы на 61008,5 63659,6 65619,8 190287,9
оказание муниципальной услуги (в
суммах, не превышающих расходы,
утвержденные действующей редакцией
ВЦП на соответствующий год)

2.2 Единовременные бюджетные расходы на 6637,5 7508,4 9758,4 23904,3
мероприятия ВЦП (в суммах, не
превышающих расходы, утвержденные
действующей редакцией ВЦП на
реализацию соответствующих
мероприятий в соответствующем году)

Примечание: Строка 2.3 заполняется только по году (годам), не включенному
(не включенным) в действующие редакции ВЦП

2.3 Скорректированная на плановое
изменение факторов (цены, объема,
планового прироста регулярных
расходов в связи с реализацией
мероприятий ВЦП предыдущего года)
величина регулярных бюджетных
расходов на оказание государственной
услуги за предыдущий год


3. Таблицу 6.1 к разделу 6. Финансовое обоснование изложить в новой редакции:

Таблица 6.1

Расчет расходов бюджета на предоставление муниципальной
услуги в 2013 - 2015 гг.


Действие № Показатель Единицы Плановый год
измерения
2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7

1 Объем бюджетных тыс. руб. 61143,4 67646,0 71168,0
расходов на
оказание
муниципальной
услуги в базовом
году

В том числе

Заработная плата с начислениями 3197,7 3669,8 3686,8
(без учета прочих выплат):
В казенных учреждениях: 3197,7 3669,8 3686,8
- МОУ школа-интернат № 1 3197,7 3669,8 3686,8
- МОУ вечерняя (сменная) школа 0,0 0,0 0,0
№ 5 при ФКУ ИК-3 УФСИН России
В бюджетных учреждениях 0,0 0,0 0,0

Коммунальные услуги всего: 30491,9 31297,8 33122,2
В казенных учреждениях: 1480,4 1631,3 1729,0
- МОУ школа-интернат № 1 1480,4 1631,3 1729,0
- МОУ вечерняя (сменная) школа 0,0 0,0 0,0
№ 5 при ФКУ ИК-3 УФСИН России
В бюджетных учреждениях 29011,5 29666,5 31393,2

- 2 Бюджетные расходы тыс. руб. 801,4 6637,5 7508,4
на единовременные
мероприятия
базового года
(таблица 6.2)

Реализация муниципальной 801,4 1422,1 0,0
программы "Энергосбережение и
повышение энергоэффективности в
муниципальном образовании
"Городской округ Кинешма" на
2011 - 2015 годы с перспективой
до 2020 года"

Текущий ремонт зданий и 0,0 5215,4 7508,4
сооружений

- 3 Бюджетные расходы тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
базового года на
отдельные процессы
по оказанию
муниципальной
услуги либо
ежегодно
повторяющиеся
мероприятия,
отменяемые с
планового года

= 4 Текущие расходы тыс. руб. 60342,0 61008,5 63659,6
базового года
(стр. 1 - стр. 2 -
стр. 3)

x 5 Коэффициент % к 100,0 100,0 100,0
изменения текущих предыдущему
расходов по объему году

= 6 Текущие расходы в тыс. руб. 60342,0 61008,5 63659,6
плановом году с
учетом изменения
объема, в ценах
базового года
(стр. 4 x стр. 5)

x 7 Коэффициент % к 101,105 104,345 103,079
изменения ценовых предыдущему
параметров году
(таблица 6.3, стр.
0)

= 8 Текущие расходы в тыс. руб. 61008,5 63659,6 65619,8
плановом году с
учетом изменения
объема и цен
(стр. 6 x стр. 7)

/ 9 Коэффициент % к 100,0 100,0 100,0
планового изменения предыдущему
факторной году
производительности

+ 10 Регулярные тыс. руб. 61008,5 63659,6 65619,8
бюджетные расходы,
возникающие в связи
с реализацией
мероприятий
базового года (за
исключением
расходов, связанных
с увеличением
объема оказания
муниципальной
услуги)

В том числе

Заработная плата с начислениями 3669,8 3686,8 3686,8
(без учета прочих выплат):
В казенных учреждениях: 3669,8 3686,8 3686,8
- МОУ школа-интернат № 1 3669,8 3686,8 3686,8
- МОУ вечерняя (сменная) школа 0,0 0,0 0,0
№ 5 при ФКУ ИК-3 УФСИН России
В бюджетных учреждениях 0,0 0,0 0,0

Коммунальные услуги всего: 31297,8 33122,2 35082,4
В казенных учреждениях: 1631,3 1729,0 1834,6
- МОУ школа-интернат № 1 1631,3 1729,0 1834,6
- МОУ вечерняя (сменная) школа 0,0 0,0 0,0
№ 5 при ФКУ ИК-3 УФСИН России
В бюджетных учреждениях 29666,5 31393,2 33247,8

------------------------------------------------------------------
--> примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: вместо
"таблица 7.2" следует читать "таблица 6.2".
------------------------------------------------------------------
+ 11 Единовременные тыс. руб. 6637,5 7508,4 7508,4
бюджетные расходы
на реализацию
мероприятий в
плановом году
(таблица 7.2)

В том числе

Реализация муниципальной 1422,1 0,0 0,0
программы "Энергосбережение и
повышение энергоэффективности в
муниципальном образовании
"Городской округ Кинешма" на
2011 - 2015 годы с перспективой
до 2020 года"

Текущий ремонт зданий и 5215,4 7508,4 9758,4
сооружений

= 12 Итого плановые тыс. руб. 67646,0 71168,0 73128,2
расходы на оказание
муниципальной
услуги
(стр. 8 / стр. 9 +
стр. 10 + стр. 11)

- 13 Объем платежей тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
потребителей за
муниципальную
услугу, иные
целевые поступления
на оказание
муниципальной
услуги в плановом
году

= 14 Плановый объем тыс. руб. 67646,0 71168,0 75378,2
ассигнований и
субсидии бюджета
городского округа
Кинешма на оказание
муниципальной
услуги из нецелевых
источников доходов
(стр. 12 - стр. 13)


4. Таблицу 6.2. Расчет бюджетных расходов на единовременные мероприятия базового года изложить в новой редакции:

Таблица 6.2

Расчет бюджетных расходов на единовременные
мероприятия базового года

(тыс. руб.)

№ Показатель Расходы на
единовременные
мероприятия

1. Бюджетные расходы на единовременные мероприятия 2012 801,4
года

В том числе

Реализация муниципальной программы "Энергосбережение и 801,4
повышение энергоэффективности в муниципальном образовании
"Городской округ Кинешма" на 2011 - 2015 годы с
перспективой до 2020 года"

Текущий ремонт зданий и сооружений 0,0

2. Расходы на единовременные мероприятия 2013 года 6637,5

В том числе

Реализация муниципальной программы "Энергосбережение и 1422,1
повышение энергоэффективности в муниципальном образовании
"Городской округ Кинешма" на 2011 - 2015 годы с
перспективой до 2020 года"

Текущий ремонт зданий и сооружений 5215,4

3. Расходы на единовременные мероприятия 2014 года 7508,4

В том числе

Реализация муниципальной программы "Энергосбережение и 0,0
повышение энергоэффективности в муниципальном образовании
"Городской округ Кинешма" на 2011 - 2015 годы с
перспективой до 2020 года"

Текущий ремонт зданий и сооружений 7508,4

4. Расходы на единовременные мероприятия 2015 года 9758,4

В том числе

Реализация муниципальной программы "Энергосбережение и 0,0
повышение энергоэффективности в муниципальном образовании
"Городской округ Кинешма" на 2011 - 2015 годы с
перспективой до 2020 года"

Текущий ремонт зданий и сооружений 9758,4


5. Таблицу 6.3. Расчет коэффициента изменения ценовых параметров изложить в новой редакции:

Таблица 6.3

Расчет коэффициента изменения ценовых параметров


№ Показатель Единицы Плановый год
измерения
2013 2014 2015
год год год

1 2 3 4 5 6

0 Коэффициент изменения ценовых % к 101,105 104,345 103,079
параметров (стр. 1 x стр. 1.1 + предыдущему
стр. 2 x стр. 2.1 + ...) году

1 Доля расходов на оказание % 6,02 5,79 5,62
муниципальной услуги в базовом
году, корректируемых по индексу
роста оплаты труда с начислениями
в бюджетной сфере

1.1 Индекс роста в плановом году % к 114,78 100,4 100,00
оплаты труда с начислениями предыдущему
году

2 Доля расходов, корректируемых по % 51,30 52,03 53,46
индексу цен на коммунальные
услуги

2.1 Индекс потребительских цен в % к 102,64 105,83 105,76
плановом году роста коммунальных предыдущему
услуг году

3 Доля прочих расходов, % 42,68 42,18 40,92
корректируемых по индексу цен в
базовом году

3.1 Индекс потребительских цен по % к 97,33 103,05 100,00
прочим расходам предыдущему
году



------------------------------------------------------------------