Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление администрации городского округа Кинешма от 20.03.2013 N 658п "О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Кинешма "Дошкольное образование в муниципальных учреждениях, предоставляющих услугу содержания ребенка в дошкольном образовательном учреждении с предоставлением дошкольного образования и воспитания" на 2013 - 2015 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Кинешма от 30.11.2012 N 2640п" Свод законодательства



ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 марта 2013 г. № 658п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА "ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГУ
СОДЕРЖАНИЯ РЕБЕНКА В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ"
НА 2013 - 2015 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА
ОТ 30.11.2012 № 2640П

В соответствии с постановлением главы администрации городского округа Кинешма от 14.07.2009 № 2093п "О требованиях к содержанию ведомственных целевых программ городского округа Кинешма, порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Кинешма", в целях эффективного использования бюджетных средств, сохранения качества и доступности дошкольного образования, руководствуясь статьями 46, 56 Устава муниципального образования "Городской округ Кинешма", постановляю:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу городского округа Кинешма "Дошкольное образование в муниципальных учреждениях, предоставляющих услугу содержания ребенка в дошкольном образовательном учреждении с предоставлением дошкольного образования и воспитания" на 2013 - 2015 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Кинешма от 30.11.2012 № 2640п "Об утверждении ведомственной целевой программы городского округа Кинешма "Дошкольное образование в муниципальных учреждениях, предоставляющих услугу содержания ребенка в дошкольном образовательном учреждении с предоставлением дошкольного образования и воспитания" на 2013 - 2015 годы", согласно Приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов городского округа Кинешма "Вестник органов местного самоуправления городского округа Кинешма" и вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Кинешма И.Ю. Клюхину и начальника Управления образования администрации городского округа Кинешма З.В. Лялюхину.

Глава администрации
городского округа Кинешма
А.В.ТОМИЛИН





Приложение
к постановлению
администрации
городского округа Кинешма
от 20.03.2013 № 658п

ИЗМЕНЕНИЯ
В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА
"ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГУ СОДЕРЖАНИЯ РЕБЕНКА В ДОШКОЛЬНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ" НА 2013 - 2015 ГОДЫ

1. Таблицу 4.1 раздела 4. Тактические задачи и мероприятия по реализации задач изложить в новой редакции:


№ п/п Наименования Средства субсидии и объем Источник
мероприятий, ассигнований бюджета городского
направленных на округа Кинешма, предусмотренные на
решение тактических реализацию программы (тыс. руб.)
задач
всего в том числе

2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 Задача.
Обеспечение организации дошкольного образования в муниципальных
учреждениях, предоставляющих услугу содержания ребенка
в дошкольном образовательном учреждении с предоставлением
дошкольного образования и воспитания

1.1 Мероприятие: 482642,7 151709,0 164566,1 166367,6 Местный
Сохранение кадрового бюджет
потенциала -
заработная плата с
начислениями (без
прочих выплат)

1.1.1 Казенные учреждения 16203,1 5151,7 5525,7 5525,7

1.1.2 Бюджетные учреждения 417476,6 130987,5 142343,8 144145,3

1.1.3 Автономные учреждения 48963,0 15569,8 16696,6 16696,6

1.2 Мероприятие: 55372,0 18401,8 18401,8 18568,4 Местный
Обеспечение горячим бюджет
питанием детей

1.2.1 Казенные учреждения 958,8 319,6 319,6 319,6

1.2.2 Бюджетные учреждения 49994,8 16609,4 16609,4 16776,0

1.2.3 Автономные учреждения 4418,4 1472,8 1472,8 1472,8

1.3 Мероприятие: 179582,1 56939,2 59401,3 63241,6 Местный
Приобретение и бюджет
обеспечение
транспортными,
коммунальными и
прочими услугами,
услугами связи и
прочими выплатами и
расходами

1.3.1 Казенные учреждения 4020,5 1296,2 1339,1 1385,2

1.3.2 Бюджетные учреждения 162895,7 51548,4 53848,1 57499,2

1.3.3 Автономные учреждения 12665,9 4094,6 4214,1 4357,2

Итого задача 1 717596,8 227050,0 242369,2 248177,6

2 Задача.
Обеспечение энергоэффективности и энергосбережения ресурсов
в рамках реализации муниципальной программы "Энергосбережение
и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании
"Городской округ Кинешма" на 2011 - 2015 годы с перспективой
до 2020 года"

2.1 Мероприятие: 3017,2 892,2 2125,0 - Местный
Установка приборов бюджет
учета воды и тепловой
энергии, замена ламп
накаливания на
энергосберегающие

2.1.1 Казенные учреждения - - - -

2.1.2 Бюджетные учреждения 2767,2 642,2 2125,0 -

2.1.3 Автономные учреждения 250,0 250,0 - -

Итого задача 2 3017,2 892,2 2125,0 -

3 Задача.
Приведение зданий, помещений, сооружений и инженерных
коммуникаций в соответствие с требованиями комплексной
безопасности учреждений, обеспечивающими сохранность жизни
и здоровья получателей и исполнителей муниципальной услуги

3.1 Мероприятие: 6110,0 2860,0 1000,0 2250,0 Местный
Замена, ремонт кровли бюджет
(с учетом разработки
ПСД)

3.1.1 МДОУ детский сад № 2 700,0 700,0 - -

3.1.2 МДОУ детский сад № 18 700,0 700,0 - -

3.1.3 МДОУ детский сад № 31 700,0 700,0 - -

3.1.4 МДОУ детский сад № 50 760,0 760,0 - -

3.1.5 Прочие учреждения 3250,0 - 1000,0 2250,0
дошкольного
образования,
оказывающие
муниципальную услугу

3.2 Мероприятие: 4006,9 350,0 2241,0 1415,9 Местный
Проведение бюджет
общестроительных работ
- текущий ремонт
зданий, помещений и
сооружений, усиление
строительных
конструкций, ремонт и
установка оконных
блоков (с учетом
разработки ПСД)

3.2.1 МДОУ детский сад № 43 350,0 350,0 - -

3.2.2 Прочие учреждения 3656,9 - 2241,0 1415,9
дошкольного
образования,
оказывающие
муниципальную услугу

3.3 Мероприятие: 9252,9 3252,9 3000,0 3000,0 Местный
Ремонт и реконструкция бюджет
инженерных
коммуникаций -
теплосетей,
электросетей и систем
водоснабжения и
водоотведения (с
учетом разработки ПСД)

3.3.1 МДОУ детский сад № 7 700,0 700,0 - -

3.3.2 МДОУ детский сад № 8 300,0 300,0 - -

3.3.3 МДОУ детский сад № 19 300,0 300,0 - -

3.3.4 МДОУ детский сад № 22 900,0 900,0 - -

3.3.5 МДОУ детский сад № 28 140,0 140,0 - -

3.3.6 МДОУ детский сад № 46 912,9 912,9 - -

3.3.7 Прочие учреждения 6000,0 - 3000,0 3000,0
дошкольного
образования,
оказывающие
муниципальную услугу

Итого задача 3 19369,8 6462,9 6241,0 6665,9

ВСЕГО РАСХОДОВ 739983,8 234405,1 250735,2 254843,5


2. Таблицу к разделу 5.1. Расходы на реализацию ведомственной целевой программы изложить в новой редакции:

5.1. Расходы на реализацию ведомственной целевой программы


№ Показатели 2013 2014 2015 Итого
2013 год
- 2015
год

1 Объемы бюджетных ассигнований и 234405,1 250735,2 254843,5 739983,8
средств субсидии, необходимые для
реализации ВЦП (стр. 2)

2 Расходы на исполнение действующих 234405,1 250735,2 254843,5 739983,8
обязательств по реализации ВЦП
(стр. 2.1 + стр. 2.2 + стр. 2.3)

Примечание: Строки 2.1 и 2.2 заполняются только по году (годам),
включенному (включенным) в действующие редакции ВЦП

2.1 Регулярные бюджетные расходы на 227050,0 242369,2 248177,6 717596,8
оказание муниципальной услуги (в
суммах, не превышающих расходы,
утвержденные действующей
редакцией ВЦП на соответствующий
год)

2.2 Единовременные бюджетные расходы 7355,1 8366,0 6665,9 22387,0
на мероприятия ВЦП (в суммах, не
превышающих расходы, утвержденные
действующей редакцией ВЦП на
реализацию соответствующих
мероприятий в соответствующем
году)

Примечание: Строка 2.3 заполняется только по году (годам), не включенному
(не включенным) в действующие редакции ВЦП

2.3 Скорректированная на плановое
изменение факторов (цены, объема,
планового прироста регулярных
расходов в связи с реализацией
мероприятий ВЦП предыдущего года)
величина регулярных бюджетных
расходов на оказание
государственной услуги за
предыдущий год


3. Таблицу 6.1 к разделу 6. Финансовое обоснование изложить в новой редакции:

Таблица 6.1

Расчет расходов бюджета на предоставление муниципальной
услуги в 2013 - 2015 гг.


Действие № Показатель Единицы Плановый год
измерения
2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7

1 Объем бюджетных тыс. руб. 209530,4 234405,1 250735,2
расходов на
оказание
муниципальной
услуги в базовом
году

В том числе

Заработная плата с 140586,1 151709,0 164566,1
начислениями (без учета прочих
выплат):
В казенных учреждениях 4627,4 5151,7 5525,7
В бюджетных учреждениях 121473,1 130987,5 142343,8
В автономных учреждениях 14485,6 15569,8 16696,6

Коммунальные услуги, всего: 30996,8 33583,9 35642,2
В казенных учреждениях 703,3 740,4 783,3
В бюджетных учреждениях 28125,9 30659,9 32542,4
В автономных учреждениях 2167,6 2183,6 2316,5

- 2 Бюджетные расходы тыс. руб. 1511,3 7355,1 8366,0
на единовременные
мероприятия
базового года
(таблица 6.2)

Реализация муниципальной 1511,3 892,2 2125,0
программы "Энергосбережение и
повышение энергоэффективности
в муниципальном образовании
"Городской округ Кинешма" на
2011 - 2015 годы с
перспективой до 2020 года"

Текущий ремонт зданий и 0,0 6462,9 6241,0
сооружений

- 3 Бюджетные расходы тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
базового года на
отдельные процессы
по оказанию
муниципальной
услуги либо
ежегодно
повторяющиеся
мероприятия,
отменяемые с
планового года

= 4 Текущие расходы тыс. руб. 208019,1 227050,0 242369,2
базового года
(стр. 1 - стр. 2 -
стр. 3)

x 5 Коэффициент % к 100 100 100
изменения текущих предыдущему
расходов по объему году

= 6 Текущие расходы в тыс. руб. 208019,1 227050,0 242369,2
плановом году с
учетом изменения
объема, в ценах
базового года
(стр. 4 x стр. 5)

x 7 Коэффициент % к 109,149 106,747 102,396
изменения ценовых предыдущему
параметров году
(таблица 6.3, стр.
0)

= 8 Текущие расходы в тыс. руб. 227050,0 242369,2 248177,6
плановом году с
учетом изменения
объема и цен
(стр. 6 x стр. 7)

/ 9 Коэффициент % к 100,0 100,0 100,0
планового предыдущему
изменения году
факторной
производительности

+ 10 Регулярные тыс. руб. 227050,0 242369,2 248177,6
бюджетные расходы,
возникающие в
связи с
реализацией
мероприятий
базового года (за
исключением
расходов,
связанных с
увеличением объема
оказания
муниципальной
услуги)

В том числе

Заработная плата с 151709,0 164566,1 166367,6
начислениями (без учета прочих
выплат), всего:
В казенных учреждениях 5151,7 5525,7 5525,7
В бюджетных учреждениях 130987,5 142343,8 144145,3
В автономных учреждениях 15569,8 16696,6 16696,6

Коммунальные услуги, всего: 33583,9 35642,2 37863,7
В казенных учреждениях 740,4 783,3 829,4
В бюджетных учреждениях 30659,9 32542,4 34574,7
В автономных учреждениях 2183,6 2316,5 2459,6

+ 11 Единовременные тыс. руб. 7355,1 8366,0 6665,9
бюджетные расходы
на реализацию
мероприятий в
плановом году
(таблица 4.2)

В том числе

Реализация муниципальной 892,2 2125,0 0,0
программы "Энергосбережение и
повышение энергоэффективности
в муниципальном образовании
"Городской округ Кинешма" на
2011 - 2015 годы с
перспективой до 2020 года"

Текущий ремонт зданий и 6462,9 6241,0 6665,9
сооружений

= 12 Итого плановые тыс. руб. 234405,1 250735,2 254843,5
расходы на
оказание
муниципальной
услуги
(стр. 8 / стр. 9 +
стр. 10 + стр. 11)

- 13 Объем платежей тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
потребителей за
муниципальную
услугу, иные
целевые
поступления на
оказание
муниципальной
услуги в плановом
году

= 14 Плановый объем тыс. руб. 234405,1 250735,2 254843,5
субсидии бюджета
городского округа
Кинешма на
оказание
муниципальной
услуги из
нецелевых
источников доходов
(стр. 12 - стр.
13)


4. Таблицу 6.3. Расчет коэффициента изменения ценовых параметров изложить в новой редакции:

Расчет коэффициента изменения ценовых параметров


№ Показатель Единицы Плановый год
измерения
2013 2014 2015
год год год

1 2 3 4 5 6

------------------------------------------------------------------
--> примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: вместо
"1а" и "2а" следует читать "1.1" и "2.1" соответственно.
------------------------------------------------------------------
0 Коэффициент изменения ценовых % к 109,149 106,747 102,396
параметров предыдущему
(стр. 1 x стр. 1а + стр. 2 x году
стр. 2а + ...)

1 Доля расходов на оказание % 66,82 67,90 67,04
муниципальной услуги в базовом
году, корректируемых по индексу
роста оплаты труда с
начислениями в бюджетной сфере

1.1 Индекс роста в плановом году % к 107,91 108,40 101,10
оплаты труда с начислениями предыдущему
году

2 Доля расходов, корректируемых по % 14,79 14,71 15,26
индексу цен на коммунальные
услуги

2.1 Индекс потребительских цен в % к 108,35 106,10 106,24
плановом году роста коммунальных предыдущему
услуг году

3 Доля прочих расходов, % 18,39 17,39 17,70
корректируемых по индексу цен в
базовом году

3.1 Индекс потребительских цен по % к 114,29 100,84 103,99
прочим расходам предыдущему
году



------------------------------------------------------------------